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沐鸣3組織召開內部審計政策輔導會

編輯:zhoujiali 來源🙆:紀委辦公室(監察審計處) 作者:邱鎮峰 時間:2017-11-10 人氣:

為進一步加強沐鸣3內部審計監督💆‍♂️🙅🏻‍♀️,規範沐鸣3各項管理工作,提高全院教職工遵守財經紀律方面的意識,築牢防範廉政風險的基礎防線,118日下午,沐鸣3召開內部審計政策輔導會,邀請浙江省審計廳文化教育審計處何世宏處長作輔導講座🙁。各系(部)、部門、單位的負責人🐴🤛,財務聯絡員及財務資產等重點崗位人員和部分教師約80餘人參加會議🩷。

何世宏結合黨的十九大報告有關精神𓀇👻,從我省高校審計總體情況👶🏽、近年來高校審計發現的問題以及對高校加強自我管理的思考等三個方面進行闡述,重點以案例講解的形式對高校在公務支出公款消費😟、科研經費管理、績效工資制度執行和兼職取酬、繼續教育合作辦學🚍、對外投資和校辦企業管理🥃、資產管理、基建和修繕工程、事關學生利益政策執行、招生管理等9大方面的問題進行深入剖析,提出了防範風險的建議,還對現行的高校科技新政進行解讀👨🏿‍🎤🟥。

沐鸣3紀委書記方培新結合本次輔導會精神就下一步沐鸣3更好地開展內部審計工作,提出三點意見:一是要學習領會,提高認識。要清醒認識現階段高校系統普遍存在的管理薄弱環節和廉政風險👩🏻‍💻,高度重視內控制度建設🦀,自覺接受審計監督🪹,理解、支持和配合做好審計工作🧘🏻‍♀️。審計部門要從完善制度上有針對性地提出建議⟹🙅🏽,把學習貫徹黨的十九大精神轉化為忠誠履職的具體行動🕢;二是要引以為戒,自查自糾。以問題為導向,開展自查自糾,查找漏洞🫎,分析風險,補齊管理短板🧗🏻‍♂️。審計部門要以國家審計為標杆,努力提高審計質量,對發現的問題要研究成因𓀇,提出切實可行的審計建議🤙🏿,促進建立和完善制度,從源頭上堵塞漏洞🦵; 三是要強化整改🌬,嚴肅問責。以學習貫徹《浙江省審計整改責任追究辦法(試行)》(浙委辦發【201782號文件)為契機🧑‍🧒‍🧒,抓好審計整改工作,進一步研究加大審計整改公開力度,落實審計整改情況報告制度和跟蹤回訪檢查制度👨‍👩‍👦‍👦,並繼續推行審計整改“銷號制”, 對能整改而不整改,整改工作不認真的,要進行通報批評直至問責👚💨。

與會人員認真聽講,並就有關問題作了現場谘詢。大家紛紛表示,本次輔導會有理論、有案例、有數據,從審計視角傳遞了當前及今後一個時期我們需要重點關注和改進工作的政策信息和管理要求🚵🏼🦸🏽‍♂️,具有很強的指導性、啟發性和警示性🏋️‍♀️。

 

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